Pourquoi se former à tva
la gestion de la TVA représente un enjeu financier et juridique majeur pour toute entreprise. Des erreurs dans l'application des règles peuvent entraîner des redressements fiscaux coûteux et impacter la trésorerie. Une maîtrise approfondie de la TVA est donc indispensable pour sécuriser les opérations nationales et internationales, garantir la conformité déclarative et optimiser les flux financiers. Cette formation vise à doter vos équipes des compétences nécessaires pour naviguer avec assurance dans la complexité de cette matière fiscale.
Repères de marché sur comptabilité
Chiffres issus de nos 98 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.
- Budget moyen (intra)
- 1 244 à 2 651 €
- Durée moyenne
- 3.7 jours
- Parcours certifiants
- 98 %
- Disponible à distance
- 100 %
Où et comment suivre cette formation
- Où suivre cette formation
- Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation nous-même. Nous comparons les partenaires du marché sur tva, dont les 98 référentiels analysés sur comptabilité, et vous orientons vers ceux qui correspondent à votre cahier des charges.
- Formats disponibles
- présentiel, distanciel, intra, blended, 100 % des parcours de la thématique sont accessibles à distance.
- Fourchette de prix constatée
- 800 € à 2 500 € pour un groupe en intra, hors remises négociées. Le tarif final dépend du format, du nombre de participants et du niveau d'adaptation demandé.
- Durée
- 2 à 5 jours, ajustable selon le périmètre retenu.
- Délai de benchmark
- Sous 48 heures ouvrées après réception de votre besoin : comparatif des partenaires pertinents, contenus, modalités, budget et pistes de financement.
- Financement
- Plan de développement des compétences, prise en charge OPCO, et CPF lorsque le partenaire retenu propose un parcours éligible (certification visée : Il n'existe pas de certification unique pour la TVA. Certains organismes peuvent proposer des attestations de formation ou des parcours menant à des titres professionnels plus larges en comptabilité-finance.).
- Coût du service
- L'accompagnement et le benchmark sont réalisés sans frais pour vous.
Demander un benchmark pour recevoir les partenaires comparés sur tva, ou consulter le comparatif comptabilité.
Comprendre les enjeux de tva
la TVA, impôt indirect omniprésent, affecte quotidiennement les opérations économiques des entreprises. Son cadre réglementaire, établi au niveau national et européen, est en constante évolution, exigeant une veille permanente des professionnels. Les comptables, contrôleurs de gestion et fiscalistes sont directement concernés par son application, depuis la facturation jusqu'aux déclarations périodiques (CA3, DEB, DES). La dématérialisation croissante des factures et l'intégration de nouvelles technologies dans les processus fiscaux accentuent la nécessité de formations actualisées. La complexité réside souvent dans la qualification des opérations, la détermination du lieu d'imposition et la gestion des flux internationaux, sans oublier l'impact sur la trésorerie et le besoin d'une conformité irréprochable face à l'administration fiscale. La fiabilité des systèmes d'information est également un point critique pour assurer la traçabilité et l'exactitude des données.
Dans quelles situations les entreprises forment sur ce sujet
Sécuriser les déclarations fiscales mensuelles
Une entreprise de services réalise ses déclarations de TVA. Malgré un logiciel comptable, des incertitudes subsistent sur certaines opérations complexes, comme les prestations transfrontalières ou l'application de taux réduits. La formation permet aux équipes de valider la conformité des montants déclarés et de réduire les risques d'erreurs, garantissant ainsi des déclarations justes et à jour.
Gérer la TVA sur import/export
Une PME industrielle importe des matières premières de Chine et exporte ses produits vers l'UE et hors UE. Les collaborateurs peinent à qualifier correctement les opérations et à appliquer les régimes de TVA appropriés (autoliquidation, acquisitions intracommunautaires). La formation offre une méthodologie claire pour gérer ces flux complexes, évitant ainsi les pénalités et optimisant la gestion des flux de trésorerie liés à la TVA.
Récupérer la TVA sur les frais
Une société commerciale engage régulièrement des frais professionnels (déplacements, réceptions, cadeaux clients). La récupération de la TVA sur ces dépenses est souvent partielle ou mal comprise. Les équipes apprennent à identifier les conditions de déductibilité et les exceptions, maximisant ainsi les remboursements de TVA éligibles et améliorant la rentabilité de l'entreprise.
Anticiper un contrôle fiscal TVA
Les équipes fiscales souhaitent préparer l'entreprise à un éventuel contrôle fiscal en matière de TVA. Elles ont besoin de comprendre les attentes de l'administration, les pièces justificatives à fournir et les pièges à éviter. La formation les prépare aux procédures de contrôle, leur fournit les outils pour analyser les risques et met à jour leurs connaissances sur les jurisprudences récentes.
Comment se déroule une formation sur ce sujet, étape par étape
Maîtriser les fondamentaux de la TVA
Les participants étudient la définition de la TVA, son champ d'application (opérations imposables, exonérations), la notion de redevable et de personnes assujetties. Ils analysent les mécanismes de collecte et de déduction, ainsi que les principes de territorialité, essentiels pour les opérations complexes. Des cas pratiques illustrent chaque concept.
Appliquer les taux et régimes spécifiques
Cette étape détaille les différents taux de TVA applicables en France et les conditions d'utilisation des taux réduits ou particuliers. Les régimes spécifiques (réel normal, réel simplifié, mini-entreprise) sont passés en revue, avec des exercices de qualification d'entreprise et de détermination du régime le plus adapté à diverses situations commerciales.
Sécuriser les opérations internationales
Les participants se concentrent sur la TVA intracommunautaire (livraisons, acquisitions, prestations de services) et la TVA à l'import/export (déclarations d'échanges de biens et de services). Des mises en situation pratiques les aident à gérer les flux transfrontaliers, à identifier le lieu d'imposition et à appliquer les règles d'autoliquidation.
Gérer les obligations déclaratives
Cette séquence aborde en profondeur les déclarations de TVA (CA3, CA12), leurs annexes, les délais de dépôt et les modalités de paiement. Les participants réalisent des simulations de remplissage de formulaires, apprennent à rectifier des erreurs et à gérer les crédits de TVA, y compris les demandes de remboursement.
Analyser et optimiser la TVA
L'impact de la TVA sur la trésorerie est examiné, ainsi que les techniques d'optimisation (crédit de TVA, déductions anticipées). Les évolutions réglementaires récentes (e-invoicing, nouvelles obligations déclaratives) sont présentées, permettant aux participants d'anticiper les changements et d'adapter leurs pratiques en conséquence.
Ce que la formation change concrètement au quotidien
Réduire le risque de contrôle fiscal
En maîtrisant précisément les règles d'application de la TVA et les obligations déclaratives, vos équipes limitent considérablement les erreurs. Cela se traduit par une diminution notable des redressements fiscaux et des pénalités associées, protégeant ainsi l'entreprise des risques financiers et réputationnels.
Optimiser la trésorerie de l'entreprise
Une gestion éclairée de la TVA permet d'identifier les opportunités de récupération de crédit de TVA et d'optimiser les flux de paiement. Les équipes apprennent à mieux anticiper et gérer les sorties de trésorerie liées à la TVA, contribuant à une meilleure santé financière de l'organisation.
Améliorer la fiabilité des processus comptables
La formation fournit une méthodologie rigoureuse pour le traitement de la TVA, de la saisie à la déclaration. Cette uniformisation des pratiques au sein de vos équipes garantit une meilleure qualité des données comptables et une plus grande fluidité dans les processus internes, réduisant le temps passé sur les vérifications.
Soutenir le développement à l'international
Pour les entreprises opérant sur des marchés étrangers, la maîtrise de la TVA internationale est un atout stratégique. Vos collaborateurs acquièrent l'expertise nécessaire pour gérer en toute sécurité les opérations d'import-export et intracommunautaires, facilitant ainsi l'expansion et la croissance de l'activité.
Prérequis détaillés, exprimés en situations concrètes
- vous utilisez déjà un logiciel de comptabilité pour la saisie des opérations quotidiennes et la préparation des clôtures mensuelles.
- vous intervenez sur des opérations d'achats ou de ventes qui impliquent des clients ou fournisseurs établis en dehors du territoire national.
- vous êtes en charge de la préparation ou de la validation des déclarations fiscales périodiques et des documents annexes (DEB, DES).
- vous avez une connaissance des principes fondamentaux de la comptabilité générale et vous comprenez les concepts de débit et crédit.
Ce que vous pourrez suivre ensuite
- nombre d'erreurs détectées sur les déclarations de TVA (CA3/CA12)
- montant des pénalités fiscales liées à la TVA
- délai de traitement des demandes de remboursement de crédit de TVA
- taux de récupération de la TVA sur les dépenses éligibles
- niveau de confiance des équipes face à un contrôle fiscal TVA
À vérifier dans le programme d'un partenaire
- le programme inclut-il les dernières actualités fiscales et jurisprudences en matière de TVA ?
- les cas pratiques proposés sont-ils variés et reflètent-ils des situations d'entreprise réelles ?
- la formation aborde-t-elle spécifiquement la TVA sur les opérations internationales (import, export, intracommunautaire) ?
- le formateur est-il un praticien de la TVA (fiscaliste, expert-comptable) avec une expérience significative ?
- des modules sur l'impact de la TVA sur la trésorerie et les optimisations possibles sont-ils prévus ?
Ces points font partie de la grille utilisée pour comparer les partenaires. Voir les critères de comparaison ou les formations comptabilité.
Objectifs
- Identifier les principes fondamentaux et les mécanismes généraux de la TVA
- Appliquer correctement les différents taux de TVA et régimes fiscaux
- Sécuriser la gestion de la TVA sur les opérations nationales et internationales
- Maîtriser les obligations déclaratives et les délais associés
- Analyser les impacts de la TVA sur la trésorerie et la rentabilité
- Anticiper les évolutions réglementaires et leurs conséquences pratiques
Selon le niveau visé, ces objectifs se combinent souvent avec ceux de formation analyse financière approfondie (comptabilité) et formation audit comptable et financier (comptabilité).
Public concerné par la formation tva
Formation TVA s'adresse en priorité aux profils suivants. Si votre besoin concerne un autre public, nous ajustons le benchmark en conséquence.
- Comptables et aide-comptables
- Responsables financiers et administratifs
- Fiscalistes d'entreprise
- Contrôleurs de gestion
- Gestionnaires de paie
Programme type
Module 1 - Fondamentaux et champ d'application de la TVA
- Définition et principes généraux de la TVA
- Opérations imposables et exonérations
- Territorialité de la TVA : identification du lieu des opérations
- Fait générateur et exigibilité de la taxe
- Principes de la déduction de TVA
- Les différents régimes de TVA : réel normal, simplifié, mini-réel
Module 2 - TVA sur les opérations spécifiques et internationales
- TVA sur les livraisons de biens et prestations de services nationales
- Acquisitions et livraisons intracommunautaires de biens
- Importations et exportations : règles et formalités douanières
- TVA sur les prestations de services transfrontalières
- Cas particuliers : TVA immobilière, marge sur biens d'occasion, agences de voyages
- Gestion de la TVA dans les groupes de sociétés et l'assujetti unique
Module 3 - Obligations déclaratives et contrôle de la TVA
- Modalités de calcul et de déclaration de la TVA (CA3, CA12)
- Gestion des acomptes et des régularisations
- Remboursement de crédits de TVA
- Contrôles fiscaux : déroulement et enjeux
- Contentieux de la TVA : recours et voies de conciliation
- Veille réglementaire et actualités jurisprudentielles
Pour aller plus loin sur les mêmes compétences, consultez le programme de formation clôture comptable (comptabilité) et formation comptabilité analytique (comptabilité).
Vous cherchez une formation tva pour vos équipes ? Recevez sous 48h une sélection personnalisée.
Demander un benchmarkPrérequis de la formation tva
- Connaissances de base en comptabilité générale
- Maîtrise des concepts fiscaux fondamentaux
Durée de la formation tva
Comptez 2 à 5 jours de formation, pour une moyenne de 3.7 jours constatée sur comptabilité.
- Durée de référence
- 2 à 5 jours
- Moyenne sur la thématique
- 3.7 jours
- Rythme
- continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
- Délai d'accès
- sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Budget et financement de la formation tva
Le budget constaté se situe entre 800 € et 2 500 € en intra pour un groupe, hors remises négociées.
- Budget indicatif
- 800 € à 2 500 € (intra, groupe)
- Moyenne sur la thématique
- 1 244 à 2 651 €
- Financement
- OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon le partenaire formation retenu
- Ce qui fait varier le prix
- format, nombre de participants, personnalisation des cas pratiques, certification
Pour situer ce budget par rapport au marché, consultez aussi formation analyse financière approfondie (comptabilité).
Formats et modalités de la formation tva
Cette formation est proposée en présentiel, distanciel, intra, blended. Sur comptabilité, 100 % des parcours comparés sont accessibles à distance.
- Formats
- présentiel, distanciel, intra, blended
- Effectif
- inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
- Évaluation
- quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
- Accessibilité
- adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
- Certification
- Il n'existe pas de certification unique pour la TVA. Certains organismes peuvent proposer des attestations de formation ou des parcours menant à des titres professionnels plus larges en comptabilité-finance.
- Qualité
- partenaires formation qualifiés : organismes et formateurs indépendants
Questions fréquentes
›Qui propose cette formation ?
Cette formation tva est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur comptabilité. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, blended, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.
›Comment choisir sa formation tva ?
Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (2 à 5 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (Il n'existe pas de certification unique pour la TVA. Certains organismes peuvent proposer des attestations de formation ou des parcours menant à des titres professionnels plus larges en comptabilité-finance.) et ce qui est inclus dans le prix (800 € à 2 500 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.
›Combien de jours dure une formation tva ?
2 à 5 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.
›Combien coûte une formation tva ?
800 € à 2 500 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.
›Faut-il des prérequis pour suivre une formation tva ?
Vous utilisez déjà un logiciel de comptabilité pour la saisie des opérations quotidiennes et la préparation des clôtures mensuelles. ; vous intervenez sur des opérations d'achats ou de ventes qui impliquent des clients ou fournisseurs établis en dehors du territoire national. ; vous êtes en charge de la préparation ou de la validation des déclarations fiscales périodiques et des documents annexes (DEB, DES).. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.
›Cette formation tva est-elle certifiante ?
Oui : Il n'existe pas de certification unique pour la TVA. Certains organismes peuvent proposer des attestations de formation ou des parcours menant à des titres professionnels plus larges en comptabilité-finance.. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.
›Présentiel ou distanciel pour une formation tva ?
Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, blended. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.
›Qui peut participer à une formation sur la tva ?
Ces formations s'adressent aux comptables, aides-comptables, responsables financiers et administratifs, fiscalistes d'entreprise, contrôleurs de gestion et gestionnaires de paie.
›Quel niveau d'expertise est requis pour suivre ces formations ?
Un niveau intermédiaire en comptabilité ou gestion est généralement requis. certaines formations peuvent s'adapter aux débutants ou aux experts confirmés.
›Quelle est la durée et le format typique d'une formation tva ?
La durée varie de un à trois jours. les formats incluent des sessions en présentiel, à distance, ou des modules e-learning, souvent avec des études de cas pratiques.
›Comment activateur formation sélectionne-t-il les organismes pour la tva ?
Nous sélectionnons les organismes selon des critères stricts : expertise des formateurs, qualité des programmes pédagogiques et retours des participants sur la pertinence opérationnelle.
›Maîtriser la TVA est-il réellement un avantage concurrentiel ?
Oui, une gestion optimisée de la TVA permet de réaliser des économies substantielles et d'éviter des pénalités coûteuses, ce qui améliore directement la compétitivité et la rentabilité de l'entreprise. Cela sécurise également les opérations à l'international, un facteur clé de développement. Les partenaires formation abordent ces aspects stratégiques pour maximiser l'impact de cette compétence.
›Comment choisir le bon partenaire formation TVA parmi l'offre existante ?
Le choix repose sur plusieurs critères : l'expertise des formateurs (fiscalistes, experts-comptables), l'actualisation des contenus aux dernières réglementations (notamment l'e-invoicing), la richesse des cas pratiques et la possibilité de sessions en inter ou intra-entreprise. Il est également important de vérifier que le programme couvre les spécificités de votre secteur d'activité.
›Quels sont les impacts des évolutions réglementaires sur la TVA ?
Les évolutions réglementaires, comme la généralisation de la facturation électronique (e-invoicing) et le renforcement des obligations déclaratives, transforment les processus de gestion de la TVA. Elles imposent une adaptation des systèmes d'information et des compétences. Les formations actualisées intègrent ces changements pour préparer les entreprises aux défis futurs et assurer leur conformité.
›Peut-on obtenir un financement pour une formation TVA ?
Oui, de nombreuses formations TVA sont éligibles à des financements via les opérateurs de compétences (OPCO), le plan de développement des compétences ou d'autres dispositifs publics. Nous pouvons vous aider à identifier les partenaires formation dont les programmes répondent aux critères d'éligibilité et vous accompagner dans les démarches de prise en charge.
Comparer avant de choisir
Une fiche seule ne suffit pas à décider. Ces pages replacent formation tva dans son marché : sujets voisins, écarts de prix constatés et critères à exiger d'un partenaire formation.
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Pour situer un devis formation tva, consultez le comparatif dédié à ce sujet, comparatif des partenaires formation comptabilité, grille des 7 critères de comparaison, baromètre des prix et des durées et toutes les formations comptabilité, puis demandez un benchmark personnalisé : nous comparons les partenaires réellement pertinents sur votre besoin.
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Le choix, critère par critère
Comment choisir votre formation tva ?
Sur ce sujet, les programmes du marché portent souvent le même intitulé sans couvrir le même périmètre. Ce qui distingue réellement les propositions : le niveau de départ visé, la durée effective, le format, la présence ou non d'une certification et ce qui est inclus dans le prix. Les valeurs ci-dessous sont celles constatées dans les propositions que nous recevons sur tva ; ce ne sont pas des durées ou des tarifs réglementaires.
- durée constatée : 2 à 5 jours
- budget constaté : 800 € à 2 500 € hors taxes
- formats : présentiel, distanciel, intra, blended
- prérequis : vous utilisez déjà un logiciel de comptabilité pour la saisie des opérations quotidiennes et la préparation des clôtures mensuelles.
- certification : Il n'existe pas de certification unique pour la TVA. Certains organismes peuvent proposer des attestations de formation ou des parcours menant à des titres professionnels plus larges en comptabilité-finance.
- financement : OPCO, plan de développement des compétences, CPF selon l'éligibilité du partenaire
| Critère de choix | Ce qui est constaté | La règle que nous appliquons |
|---|---|---|
| le niveau de départ des participants | le programme est calibré pour comptables et aide-comptables, ainsi que responsables financiers et administratifs et fiscalistes d'entreprise | nous écartons toute proposition qui mélange débutants et profils déjà opérationnels dans un même groupe : c'est la première cause d'insatisfaction relevée après une session |
| les prérequis réellement exigés | vous utilisez déjà un logiciel de comptabilité pour la saisie des opérations quotidiennes et la préparation des clôtures mensuelles. ; vous intervenez sur des opérations d'achats ou de ventes qui impliquent des clients ou fournisseurs établis en dehors du territoire national. ; vous êtes en charge de la préparation ou de la validation des déclarations fiscales périodiques et des documents annexes (DEB, DES). | nous demandons un test de positionnement avant la session, et non une simple déclaration de niveau |
| la durée | 2 à 5 jours constatées dans les propositions reçues sur ce sujet | une durée inférieure à la fourchette basse signale presque toujours un programme allégé : nous comparons le déroulé heure par heure, pas le nombre de jours |
| le format | proposé en présentiel, distanciel, intra, blended | à partir de six participants d'une même équipe, l'intra présentiel revient moins cher par personne que l'inter à distance ; en deçà, l'inverse est vrai |
| la certification | Il n'existe pas de certification unique pour la TVA. Certains organismes peuvent proposer des attestations de formation ou des parcours menant à des titres professionnels plus larges en comptabilité-finance. à l'issue du parcours | nous vérifions que le passage de l'examen est bien inclus dans le prix, et non facturé en supplément |
| le budget | 800 € à 2 500 € constaté hors taxes sur ce sujet | un écart de prix supérieur à 40 % entre deux propositions ne s'explique presque jamais par la qualité, mais par le format, la taille du groupe ou le contenu réellement couvert |
| le financement | prise en charge possible par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences ; CPF selon l'éligibilité du partenaire retenu | nous montons le dossier de financement avant la signature : une demande déposée après le démarrage n'est plus recevable |
Les règles de décision
- Si l'équipe est répartie sur plusieurs sites → privilégiez le distanciel en demi-journées plutôt qu'un présentiel bloqué sur deux jours.
- Si l'objectif est d'appliquer immédiatement en poste → retenez la borne haute de la durée (2 à 5 jours) avec un temps d'atelier sur vos propres cas.
- Si la compétence doit être opposable à un client ou à un auditeur → visez le parcours menant à Il n'existe pas de certification unique pour la TVA. Certains organismes peuvent proposer des attestations de formation ou des parcours menant à des titres professionnels plus larges en comptabilité-finance., examen inclus.
- Si votre priorité est identifier les principes fondamentaux et les mécanismes généraux de la tva → faites porter la moitié du temps sur des mises en situation, et non sur l'exposé théorique.
- Si plusieurs services sont concernés → un intra sur mesure permet d'aligner le vocabulaire et coûte moins cher par personne qu'un inter multiplié.
Ce que nous vérifions dans un programme
- le programme inclut-il les dernières actualités fiscales et jurisprudences en matière de TVA ?
- les cas pratiques proposés sont-ils variés et reflètent-ils des situations d'entreprise réelles ?
- la formation aborde-t-elle spécifiquement la TVA sur les opérations internationales (import, export, intracommunautaire) ?
- le formateur est-il un praticien de la TVA (fiscaliste, expert-comptable) avec une expérience significative ?
- des modules sur l'impact de la TVA sur la trésorerie et les optimisations possibles sont-ils prévus ?
Durées et budgets indiqués comme « constatés » proviennent des propositions reçues de nos partenaires formation : ce ne sont ni des durées réglementaires ni des tarifs publics. Nous ne dispensons aucune formation : nous comparons celles du marché et vous remettons un benchmark chiffré.
Pourquoi cette page existe
Nous ne vendons pas cette formation, nous cherchons la meilleure sur le marché
Un organisme vous propose de choisir parmi ses propres sessions. Ici, la question est inverse : vous donnez votre besoin sur tva, et un courtier interroge les partenaires réellement pertinents sur le sujet, puis remet une comparaison argumentée au même format de lecture. Nous ne dispensons aucune formation, donc aucune offre n'est avantagée. Le service est gratuit pour l'entreprise : la rémunération est portée par le partenaire retenu.
- 1.vous trouvez
- 2.vous comparez
- 3.nous qualifions
- 4.les partenaires réalisent
Comparer les partenaires et demander un benchmark
Trois étapes pour arbitrer une formation tva : situer le budget avec les prix constatés, appliquer la grille de critères aux propositions reçues, puis nous transmettre votre besoin pour recevoir un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées.
Étape 1 · Baromètre
Prix et durées constatés sur comptabilité
Fourchettes de budget par thématique, mises à jour chaque trimestre, pour situer un devis avant de le négocier.
Étape 2 · Grille de critères
Les 7 critères qui départagent deux devis
Ce qui explique réellement l'écart entre deux propositions, au-delà du tarif journalier.
Étape 3 · Benchmark
Recevoir mon benchmark tva
Partagez-nous votre besoin : nous revenons avec les partenaires comparés, leurs modalités et leur budget.
Voir aussi le comparatif des partenaires comptabilité, notre méthodologie de benchmark et toutes les formations comptabilité.
Sur quels critères nous sélectionnons les partenaires formation
- Analyse indépendante et comparative de l'ensemble des organismes du marché
- Classement 100 % neutre
- Benchmark personnalisé selon vos attentes
Échanger de vive voix
30 minutes pour cadrer votre besoin en TVA
Choisissez directement un créneau dans notre agenda. On cadre le niveau des participants, le format, les objectifs, puis vous recevez un benchmark avec les meilleurs partenaires formation.
- réponse sous 48h ouvrées
- partenaires formation qualifiés : organismes et formateurs indépendants
- aide au montage du dossier OPCO
- service gratuit pour l'entreprise
Échanger sur « TVA »
Partagez-nous votre besoin en formation : nous revenons vers vous avec un benchmark personnalisé avec les meilleures formations.
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